АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ПОГОРЕЛОВКА»
Юхновского района Калужской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 октября 2016 года № 29
О сценарных условиях формирования и отдельных показателях проекта бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» от 02.07.2013 № 17а «Об утверждении «Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» (в ред. постановления администрации муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» от 14.08.2014 № 17, от 20.08.2015 № 26, от 22.09.2016 №39) администрация муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить сценарные условия формирования проекта бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
Глава администрации МО
СП «Деревня Погореловка» Н.М. Сазонова
Приложение к постановлению
администрации МО СП «Деревня
Погореловка» от 07.10.2016г. № 29
Сценарные условия формирования проекта бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Формирование проекта бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществляется в следующих сценарных условиях.
1. Формирование проекта бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществляется исходя из необходимости реализации основных задач – сохранение устойчивости бюджетной системы обеспечение сбалансированности местного бюджета, поставленных в Программе совершенствование развития и организации решения вопросов местного значения «Сельское поселение Деревня Погореловка», утвержден-ной постановлением Главы администрации МО «Сельское поселение Деревня Погореловка».
Планирование муниципальных заимствований осуществляется с учетом установленных ограничений и необходимости обеспечения сбалансированности бюджета и своевременного исполнения долговых обязательств.
2. Прогноз доходов бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов формируется на основе показателей прогноза социально - экономического развития муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка», а также в соответствии с федеральным и областным бюджетным и налоговым законодательством и проектами федеральных и областных законов по внесению изменений в бюджетное и налоговое законодательство.
3. Формирование расходной части бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» осуществляется исходя из необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и проектов, в первую очередь обеспечивающих решение поставленных задач в указах Президента Российской Федерации:
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы»;
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
4. При планирование расходов бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» на 2017 год не принимаются новые расходные обязательства.
5. Расходная часть бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов формируется в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ и мероприятий, которые не вошли в муниципальные программы.
6. Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, прогнозируются в объемах, предусмотренных проектом областного закона «О областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
7. Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, финансируемых из областного бюджета, осуществляется в объеме, предусмотренном соответствующими постановлениями Правительства Калужской области, другими нормативными правовыми актами и соглашениями.
8. Условно утверждаемые расходы планируются на 2017 и 2018 годы в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Юхновского района рассчитываются в соответствии с Указами Президента Российской Федерации на основании параметров, предусмотренных в планах мероприятий («дорожных картах»).
При этом не менее 30 процентов расходов на реализацию данных мероприятий должно быть обеспечено за счет:
- средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- внутренних ресурсов, полученных в результате оптимизации структуры и повышения эффективности бюджетных расходов по соответствующим органам исполнительной власти.
10. В бюджетные ассигнования на 2017 год не включаются расходные обязательства, срок реализации которых истекает с 1 января 2017 года, а также расходы, которые утратили свою актуальность и значимость или признаны неэффективными.
11. По другим расходам, за исключением расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета, и расходов, носящих разовый характер, бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов планируются без индексации.
12. С учетом соблюдения принципа сбалансированности бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, могут быть изменены предварительные индексы и пересмотрены объемы средств на реализацию расходных обязательств.
Кроме того, сценарные условия могут быть скорректированы в случае передачи расходных полномочий в рамках проводимой на федеральном и региональном уровнях работы по совершенствованию разграничений полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.