Администрация муниципального образования
сельское поселение
Деревня Погореловка
Юхновского района Калужской области

Об утверждении муниципальной целевой программы «Совершенствование развития и организации решения вопросов местного значения сельского поселения «Деревня Погореловка» на 2012-2014 годы»


238 Кб
скачать

17 от 22.11.2011


 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ПОГОРЕЛОВКА»

Юхновский  район  Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от  22 ноября 2011 г.                                                                             №  17

 

Об утверждении муниципальной целевой

программы «Совершенствование развития

и организации решения вопросов местного

значения сельского поселения «Деревня

 Погореловка» на 2012-2014 годы»

 

             

В соответствии Постановлением Администрации МО СП «Деревня Погореловка» от 31. 10. 2011г.  №  16  «О разработке муниципальной целевой программы «Совершенствование развития и организации решения вопросов местного значения сельского поселения «Деревня Погореловка на 2012-2014 годы»  Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Совершенствование развития и организации решения вопросов местного значения сельского поселения «Деревня Погореловка» на период 2012- 2014 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования (обнародования).

       

 

 

 

Глава администрации МО

сельское поселение                   

«Деревня Погореловка»                                                            Л.А.Позднякова                               

 


 

 

Муниципальная целевая программа

«Совершенствование развития и организации решения вопросов местного значения

сельского поселения «Деревня Погореловка»

на 2012-2014 годы»

 

1. Паспорт муниципальной целевой программы

 

Наименование Программы

«Совершенствование развития и организации решения вопросов местного значения

сельского поселения «Деревня Погореловка»

на 2012-2014 годы»

Дата принятия решения о разработке муниципальной целевой программы

Постановление администрации сельского поселения «Деревня Погореловка от 31.10.2011 г. № 16

Муниципальный заказчик

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка»

Заказчик Программы

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка»

Разработчик программы

ФО МР «Юхновский район»

Цель и задачи Программы

Цель программы - повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения;

Задачи Программы:

- повышение инвестиционной привлекательности территории;
- сохранение и развитие культурного потенциала населения;
- повышение уровня обеспеченности населения услугами теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;
- снижение социальной напряженности;

- улучшение демографической ситуации на территории поселения

Сроки реализации Программы

2012-2014 годы

Перечень подпрограмм и программных мероприятий

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2014 годы»;

«Совершенствование работы органов местного самоуправления по повышению качества и доступности муниципальных услуг на 2012-2014 годы»;

«Развитие социально-культурной работы с населением МО СП «Деревня Погореловка на 2012-2014 годы»

Исполнители подпрограмм и основных мероприятий

Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Погореловка, муниципальные учреждения.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования: 3 889 188 тыс. руб.

в том числе:

средства бюджета МО СП Деревня Погореловка»   2 854 188 тыс. руб.;

средства из вышестоящих бюджетов 765,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства 270,0  тыс. руб.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из финансовой возможности бюджета поселения

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Повышение уровня жизни населения МО СП «Деревня  Погореловка» и качества предоставления муниципальных услуг

Система организация контроля исполнения Программы

Исполнитель несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы и ежегодно по истечении очередного финансового года информирует сельскую Думу по выполнению целей и задач Программы (до 1 марта)

 
 

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная целевая Программа «Совершенствование развития и организации решения вопросов местного значения сельского поселения «Деревня Погореловка на 2012-2014 годы»(далее Программа) представляет систему связанных между собой мероприятий и действий, направленных на достижение намеченных целей перспективного развития сельского поселения «Деревня Погореловка и поэтапное решение важнейших проблем местного характера. Программа разработана на основе выбора приоритетных направлений развития территории. Правовой основой для разработки Программы являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав сельского поселения «Деревня Погореловка», действующее законодательство. Основой для разработки Программы являются: Программа повышения эффективности бюджетных расходов, наказы избирателей депутатам, наказы избирателей главе поселения, мониторинг финансово-экономических и социальных показателей. Ежегодно будет проводиться промежуточная корректировка мероприятий Программы, с учетом изменившихся к этому году социально-экономических условий ее реализации.

 Краткая характеристика сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Погореловка» занимает площадь – 12258 га , в том числе сельхозугодий – 9662,1 га., земли поселений – 639, 67 га. В состав поселения входят территории следующих населенных пунктов:

- деревня Погореловка - с численностью населения 183 человека;

- деревня Крюково – с численностью населения 23 человека;

- деревня Пушкино - с численностью населения 10 человек;

- деревня Стрекалово - с численностью населения 14 человек;

- деревня Сотники- с численностью населения 5 человек;

- деревня Катилово - с численностью населения 8 человек;

- деревня Агеева Слобода - с численностью населения 3 человека;

- деревня Дзержинка - с численностью населения 2 человека;

- деревня Никитино – с численностью населения 3 человека;

- деревня Денисово – с численностью населения 2 человека;

- деревня Нефедово – с численностью населения 15 человек;

- деревня Сергиево – с численностью населения 3 человека;

- деревня Горячкино - с численностью населения 0 человек;

- деревня Поповка - с численностью населения 0 человек;

- деревня Екатериновка – с численностью 0 человек.

 

По состоянию на 01.11.2011 г. в сельском поселении «Деревня Погореловка» проживает 271 человек, в том числе пенсионеры 96 чел., трудоспособного населения 143 человек, работающие 11 чел., дети до 18 лет 32 чел. Центр сельского поселения – деревня Погореловка  является административным центром сельского поселения «Деревня Погореловка».

На территории поселения зарегистрировано 2  предприятия, из них осуществляют деятельность 1, в том числе в сфере сельскохозяйственного производства 1, аренда и предоставление услуг 0, государственное управление 0.

Структура доходов населения состоит из заработной платы, пенсий, пособий и др. Средняя заработная плата по поселению за 2010 год составляет 6381 рубль. На 2011 год ожидается увеличение размера средней заработной платы до 7311 рублей.

Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. Достижение поставленных целей возможно при решении следующих задач:

1. Повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Сохранение и развитие культурного потенциала населения.

3. Повышение организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта.
5. Повышение уровня обеспеченности населения услугами теплоснабжения, газоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.
6. Создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан.
7. Снижение социальной напряженности.

8. Улучшение демографической ситуации на территории поселения.

 Перечень программных мероприятий

Включенные в программу мероприятия сгруппированы в подпрограммы по отраслевому признаку с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией программы. Программа включает в себя 3 подпрограммы, сформированные по отраслевому признаку.

Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается осуществлять за счет средств местных бюджетов, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников.

 Механизм реализации программы

Механизм реализации программы определяет комплекс мер, осуществляемых заказчиком - разработчиком программы, в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы, и достижения планируемых результатов. Заказчиком Программы является администрация  сельского поселения «Деревня Погореловка».

Заказчик подпрограмм осуществляет:

- планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ;

- управление реализацией мероприятий подпрограмм, в том числе выбор исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, координация выполняемых работ;

- анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий подпрограмм;

- внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, текущего финансового года и планового периода;

- организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию программы.

Ожидаемые конечные результаты программы

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни населения, создание комфортных условий проживания.

Оценка эффективности программы производится по количественным и качественным показателям отдельных разделов, включенных в программу, и отраженных в отдельных подпрограммах.

Оценка результативности реализации программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями.

При этом результативность мероприятий программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.

 

Организация контроля исполнения программы

Контроль реализации программы будет осуществлять администрация МО СП «Деревня Погореловка».

Подпрограмма "Совершенствование работы органов местного самоуправления по повышению качества и доступности муниципальных услуг на 2012-2014 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Совершенствование работы органов местного самоуправления по повышению качества и доступности муниципальных услуг на 2012-2014 годы»

Дата принятия решения о разработке муниципальной целевой программы

Постановление администрации МО сельское поселение «Деревня Погореловка» от 31.10.2011 г. № 16

Муниципальный заказчик Подпрограммы

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка»

Заказчик Программы

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка»

Разработчик Подпрограммы

ФО МР «Юхновский район»

Цель и задачи Подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению сельского поселения «Деревня Погореловка»

Задачи подпрограммы:

повышение инвестиционной привлекательности территории;
создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;
снижение социальной напряженности

Сроки реализации Подпрограммы

2012-2014 годы

Исполнители Подпрограммы

Администрация МО сельское поселение «Деревня Погореловка», муниципальные предприятия

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования: 2 232 036 тыс. руб.

в том числе:

средства бюджета МО СП «Деревня Погореловка» 2 232 036 тыс. руб.;

средства из вышестоящих бюджетов  0 тыс. руб.;

внебюджетные средства  0 тыс. руб.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из финансовой возможности бюджета поселения

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Улучшение качества жизни населения;

Повышение инвестиционной привлекательности поселения;

Направление средств бюджета на конкретные мероприятия, предусмотренные в Подпрограмме

Система организации контроля выполнения Подпрограммы

Исполнитель несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы и ежегодно по истечении очередного финансового года информирует сельскую Думу по выполнению целей и задач Программы (до 1 марта)

 

Социально-экономическое развитие муниципального образования в первую очередь зависит от наличия в местном бюджете финансовых ресурсов, за счет которых органы местного самоуправления могут эффективно решать вопросы местного значения.

Недостаточность доходных источников местного бюджета сельского поселения «Деревня Погореловка» не позволяет реализовать собственные полномочия в полном объеме.

1. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению сельского поселения «Деревня Погореловка»

Для достижения поставленной цели и решения задач по повышению инвестиционной привлекательности территории поселения, создания условий для комфортного и безопасного проживания граждан, снижения социальной напряженности на основании пункта 4 статьи 9, пункта 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях наиболее эффективного расходования средств бюджета поселения заключено  Соглашение между Администрацией муниципального района «Юхновский район» и Администрацией сельского поселения «Деревня Погореловка» об осуществлении полномочий.

2. Ресурсное обеспечение и программные мероприятия подпрограммы

Расходы на реализацию Подпрограммы составят 2 232 036 тыс. руб.

 

Всего по подпрог-рамме

2012 год

2013 год

2014 год

Содержание органов местного самоуправления

2 232 036,0

709012,00

742012,00

781012,00

в том числе:

 

 

 

 

денежное содержание

1 732 167,0

577389

577389,00

577389,00

Другие общегосударственные вопросы

150 000,0

15000,00

48000,00

87000,00

в том числе:

 

 

 

 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

45 000,0

15000,00

15000,00

15000,00

условно- утвержденные

105 000,0

0

33000,00

72000,00

Финансирование переданных полномочий

268 869,0

89623,00

89623,00

89623,00

в том числе:

 

 

 

 

содержание сводной бухгалтерии

268 869,0

89623,00

89623,00

89623,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

81 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

Организация и осуществ-ление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

21 000,0

7000,00

7000,00

7000,00

в том числе:

 

 

 

 

мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

18 000,0

6 000,00

6 000,00

6 000,00

мероприятия по гражданской обороне

3 000,0

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Обеспечение пожарной безопасности

60 000,0

20 000,00

20 000,00

20 000,00

 

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности финансирования мероприятий подпрограммы.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммных мероприятий

Реализация Подпрограммы позволит повысить качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг населению, уровень качества жизни населения, инвестиционную привлекательность поселения, оптимально эффективно использовать бюджетные средства направлять только на мероприятия, предусмотренные в Подпрограмме.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

1. Количество обращений граждан в органы местного самоуправления о предоставлении муниципальных услуг.

2. Количество зарегистрированных на территории поселения предприятий и организаций, в том числе действующих.

3. Снижение численности безработных граждан поселения.

4. Численность населения сельского поселения.

5. Увеличение доходов сельского поселения.

6. Регистрация земельных участков в собственность

7.Публикация в установленные сроки НПА сельского поселения, касающихся прав и свобод граждан сельского поселения.

 

5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Контроль реализации подпрограммы будет осуществлять администрация МО СП «Деревня Погореловка».

 

 

 

 

Подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2014 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2014 годы»

Муниципальный заказчик

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка»

Заказчик Подпрограммы

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка»

Разработчик подпрограммы

ФО МР « Юхновский район»

Цель и задачи Подпрограммы

Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение надёжности функционирования

Сроки реализации Подпрограммы

2012-2014 годы

Исполнители Подпрограммы

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка», муниципальные предприятия

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования: 491341тыс. руб.

в том числе:

средства бюджета МО СП «Деревня  Погореловка 221 341 тыс. руб.;

средства из вышестоящих бюджетов 0  тыс. руб.;

внебюджетные средства 270,0 тыс. руб.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из финансовой возможности бюджета поселения

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Улучшение жилищных условий жителей поселения;

Повышение качества услуг предоставляемых населению в сфере жилищного хозяйства;

Подготовка объектов ЖКХ и учреждений поселения к зиме;

Сокращение затрат по возмещению убытков по тепло- и водоснабжению

Организация контроля  выполнения Подпрограммы

Исполнитель несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы и ежегодно по истечении очередного финансового года информирует сельскую Думу по выполнению целей и задач Программы (до 1 марта)

 1. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение надёжности функционирования.

Для достижения поставленной цели необходимо провести инвентаризацию объектов ЖКХ и оформить право собственности на все объекты.

2. Ресурсное обеспечение и программные мероприятия подпрограммы

Расходы на реализацию Подпрограммы составят  491 341 руб.

 

Всего по подпрог-рамме

2012 год

2013 год

2014 год

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

491 341,00

102 000,00

162 981,00

226 360,00

в том числе:

 

 

 

 

Мероприятия в области коммунального  хозяйства

30 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

в том числе:

 

 

 

 

мероприятия по водоснабжению

30 000,00

10 000

10 000,00

10 000,00

Благоустройство

461 341,00

92 000,00

152 981,00

216 360,00

Уличное освещение

100 000,00

20 000,00

30 000,00

50 000,00

в том числе:

 

 

 

 

приобретение приборов учета электроснабжения

30 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на их в рамках благоустройства.

230 000,00

30 000,00

80 000,00

120 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству поселения.

125 341,00

40 000,00

40 981,00

44 360,00

в том числе:

 

 

 

 

оформление в собственность и инвентаризация объектов коммунального хозяйства.

80 981,00

40 000,00

40 981,00

        0

Озеленение

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Организация и содержание мест захоронения

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

 

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности финансирования мероприятий подпрограммы.

3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммных мероприятий

Реализация Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия граждан поселения, повысить уровень качества услуг предоставляемых населению, сократить затраты по тепло- и водоснабжению, позволит оптимально использовать имеющиеся в распоряжении бюджетные средства, направлять на конкретные мероприятия, предусмотренные в Подпрограмме.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

  1. Снижение обращений граждан по проблемам ЖКХ.
  2. Снижение убытков  по содержанию жилого фонда.
  3. Функционирование объектов ЖКХ в осеннее - зимний период без сбоев.
  4.  Снижение издержек теплоснабжения.
  5. Снижение убытков по водоснабжению.
  6. Установка новых и замена старых приборов учета эектро-,  и водоснабжения.

 

 

 

Подпрограмма

«Развитие социально-культурной работы с населением МО СП «Деревня Погореловка» на 2012-2014 годы»

 

Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства - это задача органов местного самоуправления, включающая в себя и вопросы воспитания, социально-культурной работы с детьми, молодежью и старшими поколениями.

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка» считает принципиально важным:

 -сохранение и развитие физкультурно-оздоровительной, социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства, в которых могли участвовать представители различных поколений;

-привлечение старшего поколения в профилактической работе среди подростков и молодежи;

-эффективное использование специальных мест для подвижных командных игр (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.);

-организация и проведение спортивных мероприятий по катанию на велосипедах, роликах, и по настольным играм;

-повышение интереса населения к местным обычаям и традициям путем организации и проведения  праздничных мероприятий;

- стимулирование активной творческой деятельности населения.

Принятие и реализация Подпрограммы не только позволят избежать негативных явлений в обществе, но и создадут необходимые условия для развития различных форм духовно-нравственного, патриотического воспитания и физического здоровья детей, подростков и молодежи сельского поселения «Деревня Погореловка».

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Развитие социально-культурной работы с населением МО СП «Деревня Погореловка» на 2012-2014 годы»

Заказчик Подпрограммы

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка»

Основной разработчик

Администрация сельского поселения «Деревня Погореловка»

Цель и задачи Подпрограммы

Создание условий для укрепления здоровья и повышения духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения путем развития физкультурно-оздоровительной, социально-культурной и досуговой работы с населением

 Задачи Программы:

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий

Сроки реализации Подпрограммы

2012-2014 годы

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования: тыс. руб.

в том числе:

средства бюджета МО СП «Деревня Погореловка» 326 400 тыс. руб.;

средства из вышестоящих бюджетов  765,0 тыс. руб.;

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из финансовой возможности бюджета поселения

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- создание условий для эффективной работы по организации досуга и проведения социально-культурной работы с различными группами населения;

- привлечение детей, подростков и жителей районов к занятиям физической культурой и спортом;

- поддержка и стимулирование творческой деятельности населения;

- повышение интереса населения к местным обычаям и традициям

Организация контроля за выполнением Подпрограммы

Исполнитель несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы и ежегодно по истечении очередного финансового года информирует сельскую Думу по выполнению целей и задач Программы (до 1 марта)

 1. Цели и задачи подпрограммы

Настоящая Подпрограмма направлена на создание условий устойчивого развития физкультурно-оздоровительной, социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства путем разработки различных форм организации такой деятельности, увеличения количества спортивного и музыкального инвентаря и оборудования, необходимого для проведения физкультурно-оздоровительных, социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства.

 

2. Ресурсное обеспечение и программные мероприятия подпрограммы

Расходы на реализацию Подпрограммы составят 1 091 400  тыс. руб.

 

Всего по подпрог-рамме

2012 год

2013 год

2014 год

Финансирование переданных полномочий

1 091 400

363 800,00

366 800,00

363 800,00

в том числе:

 

 

 

 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Социальная политика.

 

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

1 082 400

360 800

360 800

360 800

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

 

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности финансирования мероприятий подпрограммы.

 

3. Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы

 

Реализация настоящей Подпрограммы позволит обеспечить следующие результаты:

- создание условий для эффективной работы по организации досуга и проведения социально-культурной работы по месту жительства с различными группами населения;

- привлечение детей, подростков и жителей поселения к занятиям физической культурой и спортом;

- поддержка и стимулирование творческой деятельности населения;

- повышение интереса населения к местным обычаям и традициям;

- увеличение количества участников мероприятий.

 

 

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

1. Охват участников мероприятий Подпрограммы.

2. Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи.

3. Привлечение внебюджетных средств и других материальных ресурсов.

4. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

5. Пополнение книжного фонда библиотек.

6. Увеличение количества посетителей библиотек.

7. Улучшение материально – технической базы учреждений культуры.


 

Дата создания: 04-03-2014
Дата последнего изменения: 04-03-2014
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: